เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1/589 |
---|---|
วันที่ | 5 ส.ค. 2567 |
หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
ชื่องานโครงการ | ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ 5 เครื่อง |
วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2567 |
ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 671771 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/...... จำนวนเงิน : 462,240 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ส.ค. 2567 |
ใช้เงินปี 2568 |
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131049 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : - |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์(ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 462,240 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568 |
สธ.4/2568 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2567 | |
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1 GRN68001000166 เลขที่ CMU124012187 ลงวันที่ 31/10/2567 งวดที่ 2 GRN68001000167 เลขที่ CMU124012195 ลงวันที่ 30/11/2567 งวดที่ 3 GRN 68001000168 เลขที่ CMU124013249 ลงวันที่ 31/12/2567 งวดที่ 4 GRN68001000169 เลขที่ CMU125000940 ลงวันที่ 31/01/2568 งวดที่ 5 GRN 68001000408 เลขที่ CMU125001968 ลงวันที่ 28/02/2568 งวดที่ 6 GRN 68001000673 เลขที่ CMU125003080 ลงวันที่ 31/03/2568 |
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1 GRN68001000166 เลขที่ CMU124012187 ลงวันที่ 31/10/2567 งวดที่ 2 GRN68001000167 เลขที่ CMU124012195 ลงวันที่ 30/11/2567 งวดที่ 3 GRN 68001000168 เลขที่ CMU124013249 ลงวันที่ 31/12/2567 งวดที่ 4 GRN68001000169 เลขที่ CMU125000940 ลงวันที่ 31/01/2568 งวดที่ 5 GRN 68001000408 เลขที่ CMU125001968 ลงวันที่ 28/02/2568 งวดที่ 6 GRN 68001000673 เลขที่ CMU125003080 ลงวันที่ 31/03/2568 |
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 อว 660201.1.2.2/ งวดที่ 2 อว 660201.1.2.2/ งวดที่ 3 อว 660201.1.2.2/ งวดที่ 4 อว 660201.1.2.2/ งวดที่ 5 อว 660201.1.2.2/ งวดที่ 6 อว 660201.1.2.2/ |