เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/832 |
---|---|
วันที่ | 28 มิ.ย. 2562 |
หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมายานพาหนะ 8-10 กรกฎาคม 2562 |
วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ค. 2562 |
ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
หมายเลขโทรศัพท์ | |
รหัสงาน | 620973 |
ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000016 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2562 |
|
2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100198 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 5 ก.ค. 2562 |
010000-11903 |
4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติธิดา ทราเวล จำนวนเงิน : 100,000 |
||
5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562 |
||
6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562 |
|
7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6210/0000068 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2562 |
|
8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6529 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ส.ค. 2562 |